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Ficha T茅cnica

Ficha T茅cnica del Indicador

1

Identificaci贸n del Indicador

Nombre del indicador

MAPA DE RIESGOS - EVALUACI脫N Y CONTROL

Categor铆a
PA
Objetivo del indicador

Revisar y/o actualizar los mapas de riesgos de Telemedell铆n

Vigencia
2025
Responsable

Jefe Control Interno

Proceso
GESTI脫N EVALUACI脫N Y CONTROL
Meta
100.00%
F贸rmula del indicador
# de mapas de riesgos revisados/ # de mapas de riesgos existentes
Unidad de medida

Porcentaje

Dimensi贸n

3.4.6-Comunicaci贸n p煤blica para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Objetivo estrat茅gico

Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia administrativa y operativa

Mide:
Eficiencia
Periodicidad:
Trimestral
Ponderaci贸n definida:
0.35%
Ponderaci贸n alcanzada:
0.35%
2

Informaci贸n Operacional

Registro de resultados
Trimestre
Meta
Resultados Parciales
Resultado Parcial Alcanzado
Resultado Total
Trimestre 1 25.00% 70.00% 280.00% 70.00%
Trimestre 2 25.00% 30.00% 120.00% 30.00%
Trimestre 3 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trimestre 4 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Total 100.00% 100.00% % Gran Resultado vs Meta 100%
3

An谩lisis de Indicador

Trimestre 1

Buen avance (40%). Se est谩 desarrollando adecuadamente la revisi贸n y actualizaci贸n de mapas de riesgos. Se sostuvieron reuniones con la direccion tecnica, relaciones corporativas, produccion y contenidos

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Trimestre 2

Se complet贸 la revisi贸n de todos los mapas de riesgos de la entidad gracias a la coordinaci贸n y colaboracion con las diferentes direcciones.

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Trimestre 3

Se cumpli贸 completamente la meta de actualizaci贸n y revisi贸n de mapas de riesgos institucionales, producto de la coordinaci贸n entre Control Interno y las diferentes direcciones.

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Trimestre 4

En el 4掳 trimestre de 2025 se mantuvo actualizado el mapa de riesgos institucional

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