AUDITORÍAS CONTROL INTERNO
Medir la elaboración y entrega de informes de auditorías, por el sistema de Control Interno a Telemedellín.
Jefe Control Interno
Porcentaje
3.4.6-Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana
Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia administrativa y operativa
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Trimestre
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Meta
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Resultados Parciales
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Resultado Parcial Alcanzado
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Resultado Total
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| Trimestre 1 | 25.00% | 10.00% | 40.00% | 10.00% |
| Trimestre 2 | 25.00% | 20.00% | 80.00% | 20.00% |
| Trimestre 3 | 25.00% | 25.00% | 100.00% | 25.00% |
| Trimestre 4 | 25.00% | 25.00% | 100.00% | 25.00% |
| Total | 100.00% | 80.00% | % Gran Resultado vs Meta | 80% |
El cumplimiento es bajo (10%). Se evidencia un retraso en la ejecución
se avanzo en un 20% y el acumulado total es del 30%, lo que requiere mas esfuerzo en el segundo semestre para cumplir con la meta establecida.
El cumplimiento se mantiene moderado debido a retrasos en la ejecución de auditorías. Se han desarrollado informes parciales, pero persisten auditorías en curso que impactan el indicador
En el 4° trimestre de 2025 se ejecutó y cerró el Plan Anual de Auditoría de la OCI, adicionalmente, el Informe de Gestión y Resultados de la Contraloría Distrital de Medellín se recibió con 0 hallazgos y cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento, lo cual respalda la efectividad del sistema de control.