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Ficha Técnica

Ficha Técnica del Indicador

1

Identificación del Indicador

Nombre del indicador

AUDITORÍAS CONTROL INTERNO

Categoría
PA
Objetivo del indicador

Medir la elaboración y entrega de informes de auditorías, por el sistema de Control Interno a Telemedellín.

Vigencia
2025
Responsable

Jefe Control Interno

Proceso
GESTIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL
Meta
100.00%
Fórmula del indicador
# de auditorías realizadas / # auditorias programadas
Unidad de medida

Porcentaje

Dimensión

3.4.6-Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Objetivo estratégico

Incrementar el nivel de eficiencia y eficacia administrativa y operativa

Mide:
Eficiencia
Periodicidad:
Trimestral
Ponderación definida:
0.58%
Ponderación alcanzada:
0.46%
2

Información Operacional

Registro de resultados
Trimestre
Meta
Resultados Parciales
Resultado Parcial Alcanzado
Resultado Total
Trimestre 1 25.00% 10.00% 40.00% 10.00%
Trimestre 2 25.00% 20.00% 80.00% 20.00%
Trimestre 3 25.00% 25.00% 100.00% 25.00%
Trimestre 4 25.00% 25.00% 100.00% 25.00%
Total 100.00% 80.00% % Gran Resultado vs Meta 80%
3

Análisis de Indicador

Trimestre 1

El cumplimiento es bajo (10%). Se evidencia un retraso en la ejecución

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Trimestre 2

se avanzo en un 20% y el acumulado total es del 30%, lo que requiere mas esfuerzo en el segundo semestre para cumplir con la meta establecida.

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Trimestre 3

El cumplimiento se mantiene moderado debido a retrasos en la ejecución de auditorías. Se han desarrollado informes parciales, pero persisten auditorías en curso que impactan el indicador

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Trimestre 4

En el 4° trimestre de 2025 se ejecutó y cerró el Plan Anual de Auditoría de la OCI, adicionalmente, el Informe de Gestión y Resultados de la Contraloría Distrital de Medellín se recibió con 0 hallazgos y cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento, lo cual respalda la efectividad del sistema de control.

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