C贸digo
MAPA DE RIESGOS - RELACIONES CORPORATIVAS
Mide
Eficiencia
Unidad de Medida
N煤mero Absoluto
Tipo de consolidaci贸n
Maximo
Objetivo del Indicador
Revisar y/o actualizar el proceso de canjes y alianzas
F贸rmula
Procedimientos actualizados relacionados con Canjes y/o alianzas
Estado
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Resultado Parcial Alcanzado
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Resultado Total
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 |
Trimestre 1
2025-04-15 |
1.0 | 1.0 | 100.00% | 100.00% | "Para este trimestre se llev贸 a cabo la actualizaci贸n de los mapas de riesgos, en articulaci贸n con el 谩rea de Planeaci贸n y el equipo de Control Interno. Este ejercicio permiti贸 revisar, ajustar y clasificar los riesgos institucionales con base en los nuevos retos operativos, estrat茅gicos y normativos, fortaleciendo as铆 nuestra capacidad para prevenir, mitigar y gestionar posibles afectaciones a los procesos del canal. |
| 747 |
Trimestre 2
2025-07-15 |
0.0 | 0.0 | 0% | 0.00% | "El proceso de actualizaci贸n de los mapas de riesgos fue realizado en el transcurso deL primer trimestre, en coordinaci贸n con el 谩rea de Planeaci贸n y el equipo de Control Interno, cumpliendo as铆 con lo establecido en la planificaci贸n institucional. Con esta actividad, el indicador correspondiente queda cumplido para el resto del a帽o 2025, al haber sido revisados, ajustados y clasificados los riesgos institucionales conforme a los lineamientos t茅cnicos y normativos vigentes. Este cumplimiento ratifica nuestro compromiso con una gesti贸n responsable, preventiva y alineada con los principios del mejoramiento continuo." |
| 748 |
Trimestre 3
2025-10-15 |
0.0 | 0.0 | 0% | 0.00% | Durante el tercer trimestre de 2025, no se realizaron nuevos ajustes a los mapas de riesgos, dado que su actualizaci贸n se complet贸 en el primer trimestre del a帽o. El indicador se mantiene cumplido, garantizando una gesti贸n institucional preventiva y coherente con los lineamientos establecidos. |
| 749 |
Trimestre 4
2026-01-15 |
0.0 | 0.0 | 0% | 0.00% | "Durante el 煤ltimo trimestre de 2025 se realiz贸 el seguimiento al estado de los mapas de riesgos institucionales, los cuales fueron evaluados, revisados y actualizados a comienzos del a帽o, en articulaci贸n con el 谩rea de Planeaci贸n y el equipo de Control Interno. Este ejercicio previo permiti贸 dejar definidos y clasificados los riesgos conforme a los lineamientos t茅cnicos y normativos vigentes, garantizando su vigencia y aplicabilidad durante todo el a帽o. |
| Total | 1.0 | 1.0 | % GRAN RESULTADO VS META | 100.00% |